中国内部审计杂志社
首页 > 最新目录
 
/ / /
 

《中国内部审计》2021年01期

 
 目录
卷首
砥砺奋进克时 艰矢志笃行启新程鲍国明;1
研究_特别关注
控制数字风险 保障数字安全——在第二届数字风险峰会上的致辞孙宝厚;4-6
内部审计为数字化转型保驾护航——在第二届数字风险峰会上的致辞鲍国明;7-8
企业数字化转型中的风险管控新模式秦荣生;9-11
关于全球技术趋势与相关风险管控的探讨Tracey Dedrick;11-13
数字经济时代的数字风险管理陈伟;14-16
研究_视点研究
对内部审计职能拓展的思考袁敏;17-20
研究_理论思考
运用区块链技术构建基层央行智慧内部审计平台的探索郝逸群;21-25
内部审计服务乡村振兴战略的路径研究肖春辉;26-29
新时代企业经济责任审计发展路径浅探郭佳苹;郝其友;王伟伟;荆树清;杨彬;30-35
基层央行经济责任审计评价体系构建研究——基于多准则决策分析模型中国人民银行南京分行内审处课题组;姜文军;36-45
实务_方法探究
通信企业互联网业务营收资金管理的审计方法探索和内控建议黎婉裕;46-48
品管圈在公立医院经济合同事前审计中的应用厉应;李晴;张瑾;49-52
时空演化特征分析在商业银行贷后管理审计中的应用方云玲;53-57
基于D&M模型的IT系统效能评估审计评价模型王颖;张珂;赵蔚;戎伟;夏军;李旭;58-61
实务_经验分享
基于数字化技术的业审融合模式在电网企业的创新实践侯本忠;黄松;张志斌;林放为;陈荔园;62-64
大数据技术在证券公司反洗钱审计中的实践苏杭;刘冬梅;李丙泉;65-68
新规下国有企业主要领导人员经济责任审计方法研究李卫铁;69-71
实务_案例分析
抽丝剥茧 还原企业骗贷真相代秀梅;72-75
风采纪实
以政治建设统领审计工作高质量发展——记中国人民银行内审司业务审计处76-78
创新审计机制 提升审计价值——记中国核工业集团有限公司审计与法务部审计处78-79
坚守审计初心 践行审计道路——记国务院国有资产监督管理委员会机关服务管理局审计处韩家煜80-81
忠诚履职 担当作为 不负使命 构建兵团监狱系统内部审计“防火墙”——记新疆生产建设兵团监狱管理局审计处李伊红81-82
兼收并蓄_国家审计
审计促进积极财政政策提质增效的研究——基于财政扶持政策绩效审计实践严其丰;83-85
兼收并蓄_广角观察
深化税制改革对国库会计管理的影响研究陈西果;宋婕;邱婕;86-90
我国企业环境审计研究述评:十年回顾与展望李洁;马伟利;91-95
兼收并蓄_锦言文苑
做一名有心、有为的内审人——读《内审人员进阶之道》有感胡晨;96
2021年中国内部审计协会培训计划表(面授培训)2
2021年中国内部审计协会培训计划表(网络培训)97
点击在线投稿
 
 
 

(c)2008-2018 聚期刊

 

本站产品最终解释权归JUQK.NET

 

免责声明:本站仅限于整理分享学术资源信息及投稿咨询参考;如需直投稿件请联系杂志社;另涉及版权问题,请及时告知!