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《中国内部审计》2021年02期

 
 目录
卷首
抗击疫情 内部审计面对新挑战王立彦;1
研究_关注
中国内部审计协会2020年大事记4-6
研究_视点研究
数据化驱动下基于DMAIC模型的企业内部审计模式变革探析王瑶瑶;刘国城;庞艳红;7-10
研究_理论思考
党领导内部审计工作的历史考察与经验启示刘誉泽;11-14
大数据分析技术在商业银行防疫物资审计中的应用蒋雪瑛;张良;15-18
基于熵值-TOPSIS法的国有企业内部经济责任审计评价体系研究杨展华;许成;胡继鹏;唐万辉;陈霞;周帆舟;18-26
提升经济责任审计报告质量的“道”与“术”——基于首创集团审计共享中心的实践探索李章;张承军;王雪涛;胡佩;27-34
实务_方法探究
业务风险研究驱动下的敏捷内部审计刘国华;朱帆;35-39
数据安全审计方法与内容的探索石永;40-42
商业银行资产负债管理多维度审计关注陶钧超;43-45
公立医院设备采购审计的工作思路及关键控制点探析王璇;46-48
关联交易的内部审计监督苏孜;宿洪艳;49-50
实务_经验分享
基于投资有效性审查的建设项目全过程审计雷蕾;刘燕;王伟;51-54
“三化”在新时代经济责任审计中的探索与实践郭小民;兰桦;姜烨;王龙;刘培培;倪孝钢;55-59
证券公司风险导向型内部审计之我见严晓珺;曾勇华;60-63
大数据环境下内部审计信息化研究朱少如;64-65
省级医疗卫生健康单位监管模式创新实践戴银莲;66-68
实务_案例分析
企业采购疑点重重 审计查实揭示真相王民荣;68-70
风采纪实
围绕新华社中心工作 加强内部审计监督——记新华通讯社办公厅审计监察室71-72
夯实基础精管理 提升效能创一流——记国家开发投资集团有限公司审计部评价管理处73-74
不忘初心 做与时俱进的审计人——记中国银河证券股份有限公司审计总部崔惠娟75-76
积极作为担使命 履职奉献践初心——记北京汽车集团有限公司审计部孙智华77-78
兼收并蓄_国家审计
国家审计如何提高地方政府财政透明度王艳;78-84
基于审计视角的国家疾控管理体系建设研究郑鹏;田宛鑫;85-90
兼收并蓄_广角观察
基于投入产出视角的高校科研团队绩效评价体系研究何甜甜;赵应伟;91-95
兼收并蓄_锦言文苑
春节,是家的记忆何江;96
2021年中国内部审计协会培训计划表(网络培训)2
李金华书法李金华;2-3
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