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《中国内部审计》2021年03期

 
目录
卷首
新时代内部审计的新发展毕秀玲;1
研究_视点研究
国有企业经济责任审计结果在人力资源考核中的应用探讨韩伟亮;王大伟;李星婵;黄路;4-11
研究_理论思考
基于SWOT分析的基层央行内部审计价值增值路径探讨潘德宝;徐芬;李磊;李雁柯;12-16
供电企业“数字化营销审计生态圈”构建研究李秀文;刘晨;张同乔;17-19
新时代外汇管理经济责任审计评价指标体系研究胡国正;钟升;邓丽三;雷恒;童琴;王磊;陈春莲;张为一;20-29
实务_方法探究
浅议期权业务的审计方向白鹏程;全欢;李晨曦;30-33
审计判断在基层央行重大政策贯彻落实审计中的应用——基于ELM模型视角任超群;张卉;34-37
农村商业银行借名贷款审计及风险防控蔡朝卫;38-40
绘制内控思维导图 关联经责审计路径顾鲁娜;40-44
经济责任审计的责任界定与制度完善王婷;45-46
实务_经验分享
电力设计院专项内部控制审计常态化模式探索肖杉;兰乾玉;47-49
油气田企业内部审计新模式探索——基于对A油气田分公司的现状分析王虓;秦彦;白建;陈奉华;聂常文;50-52
风险导向内控审计在电网企业的实践应用——基于内控成熟度陈冬梅;邓昕;于春洋;王琳;孟蕾;洪祥超;53-57
内部审计在企业风险管理中的“三个促进”张瑜;58-59
赋能风险管理数据中台 实现内部审计精准监督丁伟群;59-62
基于数据湖的内部持续审计模式探索顾明珺;63-65
实务_案例分析
抽丝剥茧巧解票据中介迷局汪娟;66-68
风采纪实
强化审计监督 为新时代公安工作和队伍建设保驾护航——记公安部督察审计局地方审计处69-70
业审融合促发展 增值提效有作为——记山东中烟工业有限责任公司青州卷烟厂审计处71-72
传承军工情怀 审计征程勇担当——记中国兵器装备集团有限公司审计与风险管理部廖雁南73-74
以担当有为的精神践行奋斗初心——记中国工商银行股份有限公司内部审计局上海分局邱玲红74-75
兼收并蓄_国家审计
基础设施建设项目审计的关键数据识别模型研究严斌;卢倩;76-82
兼收并蓄_广角观察
公立医院政府采购的风险成因及优化路径陈妍;83-89
内部控制中监督、信用评级对企业财务绩效的影响研究周纹心;李碧宏;90-95
兼收并蓄_锦言文苑
审计底稿中的光阴戴伟武;96
2021年中国内部审计协会培训计划表(面授培训)2
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