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《中国内部审计》2021年04期

 
 目录
卷首
启航新征程 逐梦新发展鲍国明;1
研究_特别关注
为奋进“十四五”谋好篇开好局起好步——在第七届理事会第四次会议上的工作报告鲍国明;4-10
研究_视点研究
新时代强化国有企业党领导内部审计工作的研究陈艳娇;许佳玥;11-16
研究_理论思考
基于工期风险管理的高校基建工程进度审计研究张思琦;朱晓林;17-20
民营企业内部审计:驱动因素与职能提升王淅勤;陈旭;李淼;21-24
公司治理现代化进程中的商业银行内部经济责任审计:困境与出路郭强;孔令芳;25-30
实务_方法探究
保险公司内部审计外包管理问题研究于宙;31-34
复杂网络技术在关联客户贷款集中度审计中的应用张恩勇;35-38
基于“三维”视角的基层央行重大政策措施贯彻落实情况审计罗爽;39-43
勘察设计企业合同内部审计方法与整改要点陈岸;44-47
实务_经验分享
创新审计项目组织方式 提高审计工作质量效率张建业;48-50
内部审计对社会审计人力资源采购新模式——以国机集团内部审计工作为例王斌;51-54
央企境外工程项目远程审计实践景小青;55-57
高校大型仪器设备使用绩效审计评价指标体系研究柴莉;王建琼;58-62
实务_案例分析
高利转贷危害大 严审严查不放松倪利平;63-66
风采纪实
牢记使命勇担当 真抓实干谱新篇——记国家税务总局督察内审司执法督察处67-69
求创新 抓落实 重实效 为黄河流域高质量发展保驾护航——记水利部黄河水利委员会审计局预算执行审计处70-71
攻坚克难 信念如炬 国际化审计“无时差”——记中粮集团有限公司审计部陈俊秀72-73
胸有格局 创新思维 科技引领 助力医疗行业内部审计高质量发展——记广东省人民医院审计处原处长郑阳晖74-75
兼收并蓄_国家审计
审计机关如何有效运用内部审计结果内部审计结果运用研究课题组;高雅丽;76-79
GIS技术在基本农田保护经济补偿资金审计的应用探索李土瑞;80-82
兼收并蓄_广角观察
新时代多元化国有企业集团公司内控体系优化研究——以W公司为例李卫国;83-88
提升城市商业银行监事会监督效能的建议韦繁章;韦继强;吴智广;89-91
重大突发事件背景下的慈善组织审计研究梁美英;邵培樟;92-95
兼收并蓄_锦言文苑
品味审计 成就精彩彭砚芸;96
李金华书法李金华;2-3
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