中国内部审计杂志社
首页 > 最新目录
 
/ / /
 

《中国内部审计》2021年07期

 
目录
卷首
加强党史学习,谱写内审新篇鲍国明;1
研究_视点研究
大数据背景下商业银行内部审计优化研究刘建民;曾真;4-7
研究_理论思考
基于数字移动互联模式的经济责任审计研究刘博宇;贾永华;陈占斌;8-14
国有企业建立总审计师制度初探王颖;闫璐;苟勇;15-17
实务_方法探究
无人机测量技术在工程审计中的应用陈丽;卿熙宏;路蓓蓓;杨倩;18-21
商业智能技术在融资性贸易审计中的应用王强;22-27
从业务权力点抓审计监督程拥军;应军;朱丽州;28-31
实务_经验分享
建设项目审计数智化应用方案探析徐荧;刘廷亮;32-35
信息系统审计为企业财务共享中心建设保驾护航康侨麟;吴花平;罗艳;36-43
科研事业单位重大科技基建项目审计对策陈浩;刘刚;严枫;44-47
系统性加强审计成果运用的路径——从审计成果向审计成效的转化马博;48-52
实务_案例分析
让数据触摸痛点——以“第三方抵押”贷款审计为例张静娴;叶美英;53-55
风采纪实
一名党员一面旗帜——“党旗在内审一线高高飘扬”专题综述56-63
兼收并蓄_国家审计
从党史学习教育中汲取前进力量奋力推动新时代国家审计工作高质量发展张煜晨;64-65
国家审计在疫情防控中的作用机制及实施路径研究唐洋;耿建新;邹雨蓉;66-70
宁镇扬审计机关协同推进长江大保护的路径研究孙东;薛雅洁;71-75
兼收并蓄_广角观察
数字中国战略视角下统计监督改革的思路与路径褚尔康;76-79
基于协同理论的国家审计、内部审计、社会审计的协作研究巩凤;周云龙;79-84
新发展阶段商业银行加强案件防控对策研究——基于银行数字化转型的视角彭晓东;85-88
基于审计视角的私募基金投资人利益的保护研究薛春明;89-91
完善商业银行远程集中授权模式内部控制钟景辉;91-93
兼收并蓄_锦言文苑
坚守信念执审护航 奏响双一流大乐章——教育审计人献礼中国共产党成立100周年齐玲;94-95
不忘初心 牢记使命左柏林;95
小小纪念币 拳拳赤子心朱巍;96
2021年《中国内部审计》投稿须知2
点击在线投稿

 
 
 

(c)2008-2018 聚期刊

 

本站产品最终解释权归JUQK.NET

 

免责声明:本站仅限于整理分享学术资源信息及投稿咨询参考;如需直投稿件请联系杂志社;另涉及版权问题,请及时告知!