目录
卷首
从学科定位看我国内部审计的新发展祁渊;1
研究_视点研究
基于霍尔三维结构的电网企业内部经济责任审计优化研究董建忠;张建勋;彭娟;4-13
研究_理论思考
基于经营“风险”本质特征的金融企业经济责任审计研究鄢璐;14-21
高校内部审计监督的政治属性探究:逻辑定位与实践要求盛永红;22-25
试论“十四五”时期如何加强国有集团企业内部审计陈伟通;26-29
国有企业内部经济责任审计常见问题与对策探讨高莎莎;冯春鹏;徐宏光;孙彭飞;田新平;马燕;薛占广;29-34
实务_方法探究
“融合式信息化大经责审计”模式在国企境外审计中的应用黄继越;李姝怡;35-40
浅谈国有商业银行新时代政策跟踪审计张君儒;佘敦;41-43
基于Python的随机森林算法在电网企业人力资源审计中的应用研究贺雅喆;蔡真捷;44-50
新时代发挥公安审计职能作用研究崔灿;51-55
实务_经验分享
关于“两统筹”在重大政策落实跟踪审计中的运用及思考——基于金融支持疫情防控及复工复产政策落实视角徐丽红;56-59
基于“三融”价值驱动下建设项目数智化审计新模式的探析与实践黄康强;卓文婉;许琦;孙琦琳;黄邦夏;60-66
商业银行副职领导干部批量经济责任审计模式实践——以H银行经济责任审计为例汪志祥;67-71
实务_案例分析
抽丝剥茧,还原银行业务数据虚增真相顾菲菲;72-73
风采纪实
坚守初心使命 勇于担当作为——记中国建筑股份有限公司审计部经济责任审计团队74-75
贯彻新发展理念 护航公司战略目标实现——记国药控股股份有限公司审计部76-77
巾帼出铁军 匠心铸忠诚——记中海油田服务股份有限公司审计部张丽贤78-79
筑牢审计防线 责任植于心中——记海南银行股份有限公司审计部陈东娃80-81
兼收并蓄_国家审计
新型城镇化背景下政府绩效审计评价体系研究马丽;82-85
审计委员会视角下审计监督效能研究——基于基层审计机关实践孙水娣;85-88
兼收并蓄_广角观察
浅议监事会监督评价机制建设郭华;89-91
利率市场化背景下商业银行强化存贷款利率管理质效探析张新存;92-95
兼收并蓄_锦言文苑
从百年党史感悟内审精神赵建辉;96
《中国内部审计》杂志征订系统上线 架起友谊之桥 高效传递内审声音2
要把《中国内部审计》办成一流刊物李金华;2
栉风沐雨 不忘初心 百尺竿头 更进一步李金华;3
2021年《中国内部审计》投稿须知97