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《中国内部审计》2021年10期

 
目录
卷首
勤于钻研、善于总结,提高内部审计工作质量耿建新;1
研究_视点研究
基于持续性审计的内部审计模式变革研究吴勇;周楠;王尚纯;朱卫东;4-11
研究_理论思考
权力运行、责任履行与高校治理——基于治理导向型经济责任审计视角程家旗;王阳;陈邑早;12-18
基于内部控制视角的高校内部审计机制创新研究彭白颖;龚宏富;19-23
新时代任中经济责任审计“双流”融合转型模式研究谭伟;周立云;23-29
基于“大风控”前提的企业总审计师制度探索郭心瑾;30-34
实务_方法探究
国有股东对参股混改企业的审计研究章敏捷;杨鸣;施婧;35-38
企业领导干部经济责任审计评价体系的探索与实践——以L公司经济责任审计为例邱添;39-47
基于Python的两项直达延期政策审计算法研究掌孝政;48-55
基于成本加成法的公安信息系统运维造价审计的探索程科;56-58
企业生产环节业务外包内部审计探究王波;59-61
实务_经验分享
基于冬奥会配套电力工程审计监督的“大安全”风险防控体系初探张钺;郭捷;刘孟涵;62-64
高校开展重大政策执行审计探讨——以Z大学科研“放管服”政策执行审计为例刘罡;李易倩;师展;65-68
新时代内部审计职责职能的几点思考李雪萍;69-71
国有粮食仓储建设项目跟踪审计实践与探索孙斌;71-73
实务_案例分析
聚焦审计外包管控,助力审计质量提高张岩;74-76
风采纪实
扎实高效打造具有市场监管特色的内部审计模式——记国家市场监督管理总局科技和财务司审计室77-78
心之所向 素履以往——记中国光大银行股份有限公司西部审计中心79-81
安于平凡 乐于奉献——记中国外运长航集团有限公司风险管理中心赵海斌81-82
坚定理想信念 勇当探路者——记云南省投资控股集团有限公司风险管控部叶江丽83-84
兼收并蓄_广角观察
关于高校预算业务内部控制研究余奕祥;85-89
构建“大监督”格局助力国家重点工程推进的探索与实践——以中核工程咨询有限公司为例刘煜桐;90-92
国有企业内部控制建设难点与对策浅析孙红英;93-95
兼收并蓄_锦言文苑
我们内审人王婷;96
《中国内部审计》杂志征订系统上线 架起友谊之桥 高效传递内审声音2
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