目录
卷首
发挥内部审计职能作用 促进组织统筹发展和安全安广实;1
研究_视点研究
新规背景下电网企业“1+N”任期经济责任审计评价体系的构建与应用研究——以国网重庆市电力公司为例赵雅欣;刘佳雄;费毅;陈镛;殷晴;石上上;4-14
研究_理论思考
统筹发展和安全目标导向下的外汇管理内部审计增值路径与评价标准研究徐如祥;张媛玲;15-20
“智慧作业域”在经济责任审计中的应用研究——以A电网有限公司为例孙玉清;程方洲;张海娜;21-25
高校内部审计工作质量提升路径研究冯琴;26-29
基于金融控股集团下分类审计体系构建原则的思考尚文程;30-33
住建系统政府投资工程项目安全与效益内部审计研究宋福亭;彭丽佳;34-36
基于新版“三线模型”的高校内部审计定位与组织模式研究巩凤;37-40
实务_方法探究
基于PDCA循环的科技项目审计工作实践刘石;韩莉;潘星;沈峰;41-45
基于大数据理念探究高校工程审计管理信息系统的构建楼小莹;46-49
基于“RPA+神经网络”的前瞻全量持续型数字审计体系构建研究孙宇斌;王伟;张慧英;韩超;王永祥;许磊;林云;50-54
基于机器人流程自动化技术的持续审计研究吴则建;王鹏虎;于威;陈小其;55-58
实务_经验分享
雄安新区电力设施迁改工程项目“阶梯式”审计的实践探索扈国维;黄生军;陆晓红;59-62
新时代背景下探索提升内部审计质量的路径夏志琦;63-64
一张蓝图引领方向 加减乘除打造铁军——东兴证券审计工作方法探索朱艳丽;王剑;王晶;65-67
实务_案例分析
明察暗访农业项目 内部审计助力精准扶贫周美佳;68-70
风采纪实
发挥内审工作效能 护航医院健康发展——记中国医学科学院肿瘤医院审计处71-72
践行新理念 适应新要求 持续为企业健康发展提供坚强的审计保障——记中国铁建大桥工程局集团有限公司审计部73-75
善数者铿锵行——记中国建设银行股份有限公司福建总审计室非现场与IT审计处刘华强76-77
勤学苦练 开拓创新 在平凡的内部审计岗位上践行不平凡的审计事业——记重庆交通建设(集团)有限责任公司程引78-80
兼收并蓄_广角观察
地方国有投融资平台公司发展现状、问题与对策研究黄素莉;80-83
信托业高质量发展愿景下的审计思考马亚慧;刘栓;84-87
公立医院经济业务内部控制评价体系探讨戴银莲;87-92
媒体深度融合改革的“去库存”财务策略徐建军;93-95
兼收并蓄_锦言文苑
我一直深爱着内部审计工作洪如松;96
《中国内部审计》杂志征订系统上线 架起友谊之桥 高效传递内审声音2
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