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《中国内部审计》2022年03期

 
目录
卷首
因应SDGs:内部审计边界扩展职能升级王立彦;1
研究_视点研究
新时代高校内部审计新框架探析雷洋昆;刘芝玮;4-10
研究_理论思考
高校内部经济责任审计结果运用研究张世敏;张志红;11-17
打破“沉默螺旋” 促进发展和安全的动态平衡——基于商业银行内部控制环境研究何黎萍;王琪;朱文辉;18-24
基于国有企业发展和安全目标的新型审计监督体系研究董绪林;25-30
实务_方法探究
基层央行预算绩效管理审计实践与分析田长慧;31-34
大数据审计在Z公司内部审计中的应用与探讨张艳;周永钊;35-40
基于商业银行重大突发事件下的安全与韧性管理研究——以业务连续性管理审计为例李民;蔡鹏远;41-46
实务_经验分享
企业内部审计如何做好督促检查审计整改工作——基于系统论观点张炜;47-50
高校内部审计信息化建设研究康长安;51-54
国有企业审计整改多维质量评价模型构建研究徐荧;严巍;55-59
物资(设备)招标采购审计的创新实践刘宏伟;韩梅;60-64
实务_案例分析
不良债权处置藏猫腻 银行资产受损失韩兵;杨宇平;65-67
实务_实践亮点
统筹推进常态化疫情防控和生产经营——新冠肺炎疫情影响专项审计案例67-71
做好疫情防控政策跟踪审计 助力复工复产推动高质量发展曾嵘;郑勇;赵浩;龚莉;72-75
创新“双循环”全过程跟踪审计模式 推动廉洁办奥国家重大政策落实的探索与实践——以冬奥首钢滑雪大跳台项目为例高强;76-80
兼收并蓄_国家审计
基层国有粮食企业常见舞弊形式及审计应对思考田桂林;81-83
充分发挥国家审计功能 助力“一带一路”高质量发展徐斌;姚慧琴;84-86
兼收并蓄_广角观察
论图书出版单位的风险管理与应对策略赵伟伟;87-90
注册会计师审计违规行为举报研究薛文艳;91-95
兼收并蓄_锦言文苑
不忘初心 砥砺奋进 做新时代审计青年刘亚飞;96
2022年中国内部审计协会网络培训计划表2
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