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《中国内部审计》2023年03期

 
目录
卷首
探索整改良策 助力内审增值陈艳娇;1
研究_视点研究
瑞士奶酪模型在石化企业工程投资审计中的应用研究——基于风险识别与应对的视角黄久芮;杨俊;4-10
研究_理论思考
基于DSR-AHP法的电网企业“双碳”审计风险评价指标体系及应用研究王永祥 ;许磊 ;王伟 ;唐家盛 ;张波 ;郑杰 ;刘强 ;11-23
风险导向视角下的链式审计方法优化研究——以基层外汇管理审计实践为例范智勇;王玉;田萍萍;梅胜兰;伏伦;夏源;24-33
内部审计助力商业银行网点竞争力提升的路径探索林键;34-40
实务_方法探究
国有商业银行供应链金融服务审计实践探究李俞嘉;41-45
新能源并购项目常见风险与审计重点探究梁欣尧;46-50
基层人民银行经济责任审计评价中存在的问题及建议程福垒;51-54
实务_经验分享
国有商业银行内部审计开展政策落实跟踪审计的探索——以浙江共同富裕政策落实阶段性进展跟踪审计为例陈紫漪;55-59
审计整改问题及提升对策张瑞琳;59-61
关于加强内部审计促进院校治理改革的若干思考戚国伟;雷雯;史莉莉;62-65
实务_案例分析
层层推进寻线索 抽丝剥茧辨风险胡纯鑫;66-68
实务_研究型审计
有效开展研究型审计 助力防范产业投资风险李金锐;69-71
国药集团“432”研究型审计的探索与实践郭晋红 ;董阳;72-74
研究型审计项目实施及赋能整改提升审计价值的探索——金融消费者权益保护专项审计案例杨勇 ;降瑞峰 ;刘晓棠 ;邵彦波 ;李静;75-79
兼收并蓄_国家审计
全面推行清单式管理 提升审计标准化水平刘杨;80-83
联合国秘书处预算审计开展的若干思考张文婧;84-86
兼收并蓄_广角观察
关于审计证据与问题定性的法律思考陈清明;87-90
中国古代重大财政舞弊案件“向上反映”的路径经验——基于对“朱熹弹劾唐仲友案”和“钱沣弹劾国泰案”弹劾奏章的分析刘誉泽;91-95
兼收并蓄_锦言文苑
十年审计·无悔青春张婷婷;96
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