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《中国内部审计》2023年05期

 
目录
卷首
调查研究是审计人员的基本功周庆西;1
研究_视点研究
银行内部审计治理对信息披露质量的影响研究——基于操纵性贷款损失准备视角的经验证据伍伦;4-14
研究_理论思考
新形势下基于智慧审计风险防控图谱的企业内部风险防控体系应用研究马奎;胡锴;张平;吴宝剑;蒲臻诣;陈功;李小卫;15-23
金融控股公司内部审计组建模式探索于威;左民玮;24-29
全面从严治党视域下关于深化企业经济责任审计的思考——基于党的二十大报告视角张小凤;30-35
实务_方法探究
基于区块链审计的高校建设项目管理风险防控研究万琼;钟希余;36-40
采购“最后一公里”执行风险与审计方法探索张磊;王伦超;吴迪;41-45
关于建筑设计企业经济责任审计的思考高策;46-50
实务_经验分享
物资采购跟踪审计系统的构建与实施杨建忠;黄英英;50-54
征信业务管理审计实践与思考龚小东 ;李寅 ;程彪 ;程群继 ;万艳苹 ;李志蓬 ;55-59
新形势下风险导向审计应用实践——以W公司实践为例黎占露;60-62
实务_案例分析
追根究底 揭开基层网点业务数据虚增真相薛开进;张晶晶;63-65
实务_研究型审计
用“四边”思维贯穿始终 对科研项目专项审计的研究与实践刘伟琼 ;苏爱国 ;黄刘郁 ;张凌 ;王轩 ;苏连芹 ;王小丽 ;罗穗雅;66-73
以研究型审计思路为抓手 海信集团开展境外公司销售返利政策执行专项审计徐云妹 ;陈呈明;74-80
兼收并蓄_国家审计
国家审计如何参与腐败治理——基于韩国、新加坡、印度三国的多案例比较研究李宗彦;胡杨;81-86
地方审计机关开展内部审计指导监督工作的现状、困境及对策研究曾蔚;87-91
兼收并蓄_广角观察
中国古代大规模财政舞弊审计清查的路径经验——基于“桑哥钱粮钩考案”和“雍正帝彻查亏空案”的分析王蕙娜;91-95
兼收并蓄_锦言文苑
“仰望星空”立宏志 “脚踏实地”创伟业郝德华;陈俊翔;96
《中国内部审计》投稿须知2
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