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《中国内部审计》2023年06期

 
目录
卷首
数字化时代呼唤数据导向审计秦荣生;1
研究_视点研究
基于环境风险管理框架下的商业银行环境风险内部审计应对策略鄢璐;4-11
研究_理论思考
新形势下“寓内部审计于风险管理之中”实务探索——以中广核工程有限公司内部审计为例严忠新;马琼;张燕;牟德志;12-22
新形势下基于数字化审计技术的风险防范路径及实践王霞;宋岩;孟庆霖;穆健;张纳川;徐晓萱;刘通;23-27
国有企业委派总审计师制度的探索与实践李章;王雪涛;胡佩;石锋;28-31
实务_方法探究
风险导向内部审计应对施工企业供应链金融风险研究辛莹莹;32-38
新形势下基层央行内部审计应对风险挑战的作用机理与实践路径陈新;39-43
新时代电网企业内部审计“12345”管理模式探索与实践龙嫕;徐亚锋;44-50
实务_经验分享
国有企业并购的内部审计探索与实践——以A公司并购审计为例赵吉柱;51-55
中国移动信息技术审计全覆盖实施模式研究刘巍;门烁;庞博;孟伟滨;56-60
实务_案例分析
账户交易存猫腻 顺藤摸瓜现实情骆燕;61-64
实务_研究型审计
基于数字化赋能的工具管理审计研究与应用张海荣 ;石鸣 ;陈仕清;65-74
高校后勤食堂风险管理研究型审计案例刘春红 ;冯杰;75-78
兼收并蓄_国家审计
国家治理视角下领导干部自然资源资产离任审计理论框架的构建唐洋;董怡颖;阳秋林;79-83
兼收并蓄_广角观察
关于高校银行对账审核的思考周燕;83-86
国有集团化企业在数字化转型背景下构建风险管理框架的关键路径研究——框架融合及风险语言建设徐锦婷;黄毅哲;87-92
中国古代税收舞弊审计监督的路径经验——基于“宋代包拯揭示税收政策执行舞弊案”和“清代福崧揭示句容县吏税银舞弊案”的研究分析方平;93-95
兼收并蓄_锦言文苑
君子务本 本立而道生许梦濛;96
《中国内部审计》投稿须知2
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