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《中国内部审计》2023年07期

 
目录
卷首
内部审计助力企业高质量发展谢志华;1
研究_特别关注
广东省内部审计工作调研报告尤广辉 ;徐天然;4-8
研究_视点研究
商业银行内部审计风险评估体系构建研究王青松;纪伟东;9-21
研究_理论思考
企业内部审计数字化转型的思考与探索——基于航天企业的实践研究郝晓琴;陆婕;22-28
新形势下推动国有企业内部审计高质量发展的思考刘希敏;赵占博;29-33
实务_方法探究
新形势下内部审计如何助推城商行有效防范信用风险莫广周;蒋晶;何晔华;33-37
数智化审计在电网工程项目审计中的初探郑宏奕;刘霞;赵卫明;聂彤云;王美丽;38-41
基于保罗思维模型的全生命周期绩效审计质量控制模型构建研究王浩;42-51
实务_经验分享
内部审计助力核电领域安全高质量发展探索与实践杨景龙;李照煦;张蕊;陶强;52-55
IT审计在商业银行数字化转型中的作用和价值童杰;王加冕;55-58
内部审计服务高校风险防控实践与探索——基于巡视发现的问题张世敏 ;李文文 ;刘娜 ;59-63
实务_案例分析
信贷层层把关,防线如何失守?——L矿业公司审计专项调查案例司宝利;64-67
实务_研究型审计
潜精研思寻妙计 靶向施策见真章——研究型审计应用于民航基建项目案例张泽华 ;朱海瀛 ;解慧珉 ;白璐;68-70
“研”之有理 “究”出成效——以某村镇银行经济责任审计为例黄辉 ;许杏 ;季红连 ;黄雯静 ;徐志娥;71-75
兼收并蓄_国家审计
构建审计思维体系 助推营商环境优化陈艳;76-82
兼收并蓄_广角观察
内控视角下事业单位合同管理问题及对策研究傅启国;王梦婷;李晓雨;83-87
港口集团创新内控评价体系建设的思考与实践于国梅;刘小芳;张冉;88-90
基于新“三线模型”的高校经济合同管理研究李琦;91-95
兼收并蓄_锦言文苑
数字审计的嬗变杜海涛;96
《中国内部审计》投稿须知2
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