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《中国内部审计》2023年08期

 
目录
卷首
应当重视并加强ESG审计研究蔡春;1
研究_视点研究
稳增长防风险政策目标下结构性货币政策工具审计框架的构建李艳;朱锦;刘茜;胡岸明;4-11
研究_理论思考
风险矩阵分级模型在国有企业经济责任审计中的实践探析康鼎煦;12-17
ChatGPT对企业内部审计影响的思考刘雷 ;李玲焰 ;许默为 ;18-23
基于CiteSpace的经济责任审计研究轨迹、热点与前沿王颖;胡斌;24-34
实务_方法探究
省属国有企业母基金投资审计实践与探索梁得里;35-40
“双碳”背景下新能源投资业务审计评价体系构建芦倩;郭炜;41-47
实务_经验分享
精细化运营模式下公立医院内部审计职能发挥探究王萌;48-51
保险行业内部审计高质量发展初探冯守臣;52-57
高校绩效审计现状、问题及建议刘忆宁;刘罡;58-61
实务_案例分析
一张电费单引警觉 深挖细掘查明真相徐旺;王峰;陈锦亮;62-65
实务_研究型审计
构建审计评价模型 研究创新审计方法——塔式起重机租购经济性审计评价研究赵晋秀 ;谢文辉 ;高彩燕;66-71
以大数据分析为核心 推进研究型审计出实效——北京农商银行特约商户收单业务专项审计实践案例梅黎 ;邢丽莉 ;罗玲玲 ;崔楠 ;张倩;72-76
兼收并蓄_国家审计
国际金融组织贷款转贷项目审计实践探究刘凯璇;罗海标;77-80
公共政策审计与国家治理程博;柳慧美;81-84
兼收并蓄_广角观察
利益相关者视角下PPP项目风险因素与审计重点研究孟志华;任冶坤;85-90
国家审计与内部审计协同发展的路径探索——以义乌市审计局的实践为例夏萍萍;91-95
兼收并蓄_锦言文苑
玉姐泡的茶——记内部审计工作感悟陈乐宁;96
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