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《中国内部审计》2023年09期

 
目录
卷首
优化与完善国有企业内审发现问题的整改策略陈宋生;1
研究_视点研究
“审计漏斗”模型助力地方金融机构应对新风险挑战研究——以GX银行内部审计实践为例黄辉;许杏;季红连;黄雯静;罗欣;牙丽珍;4-13
研究_理论思考
基于“WBS-RBS”+“DEMATEL-ISM”的风险导向工程内部审计创新实践——以A公司电网建设项目为例彭娟;王瑛;贾浩;14-26
新形势下经济责任审计结果运用机制设计——基于内部审计实践构建的双维立体模式张睿;张志强;尚楠;张欢;郭辰;张莉惠;27-33
大数据背景下企业内部审计数据平台建设的探讨张益嘉;冯均科;34-38
实务_方法探究
人工智能技术对公立医院内部审计转型的机遇与挑战陈朝晖 ;李萍 ;董嘉敏 ;39-43
构建大数据分析模型 助力公安采购项目审计监督梁伟;44-49
鱼骨分析法助力高质量审计整改应用研究马悦;50-53
实务_经验分享
基于“专精特新”理念构建内部审计管理机制戴敏;54-60
贯通审计监督“四种形态”理念应对风险挑战的路径探索——以中石化齐鲁分公司创新实践为例郭佳苹;61-66
集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨——以某国企S集团为例朱金萍;67-69
实务_案例分析
错综复杂深挖掘 抽丝剥茧显真相虞伟健;70-73
实务_研究型审计
以研审学践融合为载体开展研究型审计——A保险公司互联网第三方平台业务审计经验任泽华;74-77
研究型审计助推消费者权益保护审计数字化转型张博学;78-81
兼收并蓄_国家审计
国家审计赋能省域经济高质量发展:机制与实现路径曲天任;马悦;陶菁;82-86
国家审计与巡视巡察监督贯通融合研究张艺琼;86-90
审计助力乡村振兴政策落实的作用路径优化研究吴琼;91-95
兼收并蓄_锦言文苑
推开审计之门张永虎;96
《中国内部审计》投稿须知2
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